УСН-революция: как новые лимиты спасут ваш бизнес от налогового гнета

Лимиты по УСН резко выросли: теперь применять "упрощенку" могут фирмы с доходом до 450 млн ₽ (вместо 265 млн). Но малейшая ошибка при переходе или расчете лимитов вернет вас под 20% налог на прибыль и НДС. Компания "Дельта" спасла 500+ бизнесов от переплат — узнайте, как легально сократить налоги в 3 раза.
Я рада приветствовать вас на этой странице!

Мы с коллегами собрали для вас актуальную информацию и я буду очень рада, если она окажется вам полезной. В бухгалтерии много нюансов и каждый день может что-то меняться в законодательстве. Поэтому легко ошибиться, а ошибки в этой сфере, как правило, приводят к нежелательным последствиям.
Галина Синицина
Руководитель ООО "Дельта"

Налоговая ловушка: почему старые лимиты УСН душили ваш рост

До недавнего времени рост бизнеса карался налогами: превышение лимита в 265 млн ₽ дохода автоматически переводило на ОСНО с 20% налогом + НДС. Это убивало маржу и заставляло искусственно сдерживать развитие. Теперь лимит поднят до 450 млн ₽, а также увеличены пороги по основным средствам (200 млн ₽) и сотрудникам (130 человек). Но если вы пропустите момент перехода или ошибетесь в расчетах — потеряете право на УСН со всеми последствиями.

Кому выгоден переход на УСН прямо сейчас: проверьте свой бизнес

Новые лимиты открывают УСН для компаний, которые раньше не могли даже мечтать о спецрежиме. Если ваш оборот 265-450 млн ₽, стоимость активов 150-200 млн ₽ или штат 100-130 человек — вы сэкономите до 1 млн ₽ ежемесячно. Особенно выгодно торговым и производственным фирмам: для них разница между УСН 15% и ОСНО (25% + НДС) достигает 40% прибыли. Но малейшая ошибка в расчете совокупного дохода или остаточной стоимости ОС лишит вас льготы.

Подводные камни новых лимитов: как не потерять право на УСН

Расширенные лимиты — не индульгенция. ФНС пристально следит за соблюдением трех критериев: доход (не более 450 млн ₽), стоимость ОС (до 200 млн ₽) и численность (до 130 человек). Превысили любой показатель — автоматически потеряли УСН до конца года. Опасные ошибки: неправильный расчет дохода методом начисления, недооценка остаточной стоимости имущества, неучет сотрудников по договорам ГПХ. Мы внедряем систему ежемесячного контроля лимитов, чтобы вы спали спокойно.
Главная страница Нужна консультация Примеры из практики

Переход на УСН: 3 роковые ошибки при смене режима

Смена налогового режима требует ювелирной точности. Топ-ошибки: пропуск сроков подачи уведомления (до 31 декабря), некорректный расчет доходов за 9 месяцев, отсутствие графика закрытия операций по ОСНО. Результат — двойное налогообложение, штрафы и суды. Наши эксперты подготовят документы за 1 день и рассчитают безопасный момент перехода без остановки бизнеса.

Бухгалтерия на УСН: почему ручной учет теперь смертельно опасен

Новые лимиты не отменяют отчетность. Ошибка в КУДиР, просрочка декларации или некорректный расчет налога приведут к блокировке счета. При ручном учете риск ошибок — 68%. Наша услуга по ведению бухгалтерии для ООО на УСН (от 10 000 руб/мес) включает: автоматический контроль лимитов, формирование КУДиР, расчет страховых взносов и сдачу отчетности. Для ИП — от 3 000 руб/мес.

Считайте выгоду: сколько вы теряете без УСН

Сравните: ООО с доходом 400 млн ₽ на ОСНО заплатит ~80 млн ₽ налогов (прибыль 25% + НДС). На УСН "доходы минус расходы" (15%) — всего 60 млн ₽. Экономия 20 млн ₽ в год! Но даже на УСН ошибка в учете расходов снизит экономию на 30-40%. Наши специалисты оптимизируют базу налогообложения, законно увеличив ваши сбережения.

Вопросы по налогам? Или нужен опытный бухгалтер?
Просто позвоните или напишите нам!

Напишите ваш вопрос на debet008@gmail.com, звоните или пишите в удобные для вас мессенджеры.
С радостью поможем!

Полезные материалы для собственников бизнеса и руководителей

Посмотрите как наш опыт избавляет собственников и руководителей бизнеса от проблем с бухгалтерией и налогами